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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 10857 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 21:20:38
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/09/2025 EMPENHO: 11070004
766.XXX.XXX-04
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
5.000,00
09/09/2025 EMPENHO: 01070210
798.XXX.XXX-91
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MARANGUAP [...]
3.000,00
09/09/2025 EMPENHO: 01070209
220.XXX.XXX-68
GILBERTO CORDEIRO DE ABREU JUNIOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 450, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
2.729,80
09/09/2025 EMPENHO: 01070408
168.XXX.XXX-68
REJANE VALENTIM CORDEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR AGOSTINHO N° 442, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLIC [...]
2.500,00
09/09/2025 EMPENHO: 01080034
03.804.327/0001-04
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
14.000,00
09/09/2025 EMPENHO: 01040094
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
1.025,02
09/09/2025 EMPENHO: 01070200
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
16.216,98
09/09/2025 EMPENHO: 01070199
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
47.591,83
09/09/2025 EMPENHO: 01070337
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
34.500,00
09/09/2025 EMPENHO: 01070337
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
5.855,00
09/09/2025 EMPENHO: 01080053
31.609.776/0001-37
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
10.260,00
09/09/2025 EMPENHO: 01080051
31.609.776/0001-37
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
48.320,00
09/09/2025 EMPENHO: 16060005
21.541.555/0001-10
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFORMA DO TEATRO DA SOCIEDADE ARTÍSTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, LOCALIZAD [...]
70.706,73
09/09/2025 EMPENHO: 14040015
18.635.562/0001-77
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
219,11
09/09/2025 EMPENHO: 01070263
18.635.562/0001-77
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
1.542,24
05/09/2025 EMPENHO: 04090002
360.XXX.XXX-34
MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTA [...]
2.200,00
05/09/2025 EMPENHO: 15050004
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
5.971,05
05/09/2025 EMPENHO: 01070266
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
4.080,00
05/09/2025 EMPENHO: 01090077
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
35.166,71
05/09/2025 EMPENHO: 01090066
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
22.274,90
05/09/2025 EMPENHO: 01080043
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
7.126,25
05/09/2025 EMPENHO: 27060002
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25 [...]
7.714,12
05/09/2025 EMPENHO: 01070018
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
2.499,87
05/09/2025 EMPENHO: 01070014
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
1.499,00
05/09/2025 EMPENHO: 09060007
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
2.499,85
05/09/2025 EMPENHO: 09060011
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
1.499,52
05/09/2025 EMPENHO: 25080002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
15.596,40
05/09/2025 EMPENHO: 22080003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DO RECURSO "PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE", DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARA [...]
24.966,09
05/09/2025 EMPENHO: 01070389
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
10.942,34
05/09/2025 EMPENHO: 02010796
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

ESTIMATIVA DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DO IPMM
254,58

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