lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 13006 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01100176 - DATA: 01/10/2025
LUCILENE AMORIM DA SILVA VALENTIM
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
607,20 0,00 31.878,00
EMPENHO: 01100175 - DATA: 01/10/2025
ÁGDA SILVA DE ABREU
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
500,02 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01100174 - DATA: 01/10/2025
ANA SHIRLEY PINHO DO VALE
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
531,30 500,00 500,00
EMPENHO: 01100173 - DATA: 01/10/2025
KANIA MARIA SALES DOS SANTOS
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
344,88 880,00 880,00
EMPENHO: 01100172 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
6.623,90 0,00 0,00
EMPENHO: 01100171 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
303,60 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01100195 - DATA: 01/10/2025
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSÉ MÁRIO BARBOSA, CONTRATO Nº 04.25.08.08.001, CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 04.006/ [...]
306.288,00 87.550,61 0,00
EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO: 01100184 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
724,38 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 01100183 - DATA: 01/10/2025
MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
381,01 2.796,36 2.796,36
EMPENHO: 01100182 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA MILAISA MENEZES DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
699,81 28.143,44 28.143,44
EMPENHO: 01100181 - DATA: 01/10/2025
ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
1.180,92 56.672,36 56.672,36
EMPENHO: 01100180 - DATA: 01/10/2025
ANTONIA LEANE ALCÂNTARA VALENTIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
1.066,90 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01100164 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
3.498,34 0,00 1.772.797,15
EMPENHO: 01100163 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
1.322,52 0,00 500.665,38
EMPENHO: 01100162 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
3.098,07 14.863,56 14.863,56
EMPENHO: 01100161 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
616,48 12.192,76 12.192,76
EMPENHO: 01100158 - DATA: 01/10/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
3.827,79 35.765,44 35.765,44
EMPENHO: 01100157 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
121,44 0,00 0,00
EMPENHO: 01100156 - DATA: 01/10/2025
SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
1.176,45 0,00 0,00
EMPENHO: 01100155 - DATA: 01/10/2025
SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
151,80 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 01100154 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
3.819,99 0,00 0,00
EMPENHO: 01100153 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
1.201,09 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01100152 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
24.821,55 35.725,00 0,00
EMPENHO: 01100151 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
5.583,52 600,00 600,00
EMPENHO: 01100150 - DATA: 01/10/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
5.483,74 1.078,18 1.078,18
EMPENHO: 01100149 - DATA: 01/10/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
365,52 1.078,18 1.078,18
EMPENHO: 01100148 - DATA: 01/10/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
44,70 1.078,18 1.078,18
EMPENHO: 01100147 - DATA: 01/10/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
119,20 1.078,18 1.078,18
EMPENHO: 01100146 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
17.786,93 928,18 928,18

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