lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 2489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 18:07:12
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
24/03/2026 EMPENHO: 02030359
17.430.410/0001-75
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O [...]
24030042 2.094,80
24/03/2026 EMPENHO: 02010059
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
24030040 36.921,40
24/03/2026 EMPENHO: 02010058
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
24030041 174.870,72
24/03/2026 EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
24030046 20,55
24/03/2026 EMPENHO: 02010299
04.742.018/0001-10
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRA [...]
24030039 30.000,00
24/03/2026 EMPENHO: 02010276
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS.
24030050 18.165,00
23/03/2026 EMPENHO: 05030002
63.386.627/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DEMARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 OFICIO 03.03.001/2026. CO [...]
23030003 3.066,74
23/03/2026 EMPENHO: 23030002
***.714.203-**
RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
23030035 1.156,46
23/03/2026 EMPENHO: 23030001
***.759.383-**
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
23030034 830,00
23/03/2026 EMPENHO: 23030003
***.609.583-**
ATILA CORDEIRO CAMARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
23030036 1.552,41
23/03/2026 EMPENHO: 23030004
***.609.583-**
ATILA CORDEIRO CAMARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DO [...]
23030038 3.104,82
23/03/2026 EMPENHO: 18030001
***.700.573-**
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 DIÁRIA DO SECRETARIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - ENTRE PARQUES ? P [...]
23030039 1.100,00
23/03/2026 EMPENHO: 02030139
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
23030010 39.181,10
23/03/2026 EMPENHO: 02030048
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
23030019 1.417,50
23/03/2026 EMPENHO: 02030031
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
23030021 7.333,11
23/03/2026 EMPENHO: 02030050
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
23030022 3.402,18
23/03/2026 EMPENHO: 02030032
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
23030023 6.936,81
23/03/2026 EMPENHO: 02020335
21.551.863/0001-27
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
23030005 8.000,00
23/03/2026 EMPENHO: 05010327
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE.
23030011 6.618,07
23/03/2026 EMPENHO: 02020388
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO N° 04.20.08.02.001.
23030030 5.000,00
23/03/2026 EMPENHO: 13020002
13.563.113/0001-47
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
23030031 5.000,00
23/03/2026 EMPENHO: 02030336
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
23030002 798,51
23/03/2026 EMPENHO: 05010345
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE.
23030004 272,78
23/03/2026 EMPENHO: 02020369
13.716.319/0001-60
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA [...]
23030006 7.000,00
23/03/2026 EMPENHO: 05010286
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
23030032 3.377,72
23/03/2026 EMPENHO: 17030001
01.002.940/0001-82
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR - "SIGTV230770020240002 GND3", NOS TERMOS DO ART 44, § 5º E § 7º, DA PORTARIA MDS Nº 1.044/2024, DE INTERE [...]
23030027 204.090,88
20/03/2026 EMPENHO: 02010076
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20030001 8.669,27
20/03/2026 EMPENHO: 02010076
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20030002 0,60
18/03/2026 EMPENHO: 02010111
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
18030083 386,77
18/03/2026 EMPENHO: 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
18030074 23.062,03

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