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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4359 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
07/05/2026 EMPENHO: 01040037
***.436.443-**
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
07050014 300,00
06/05/2026 EMPENHO: 10040008
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
06050003 38.195,14
06/05/2026 EMPENHO: 10040009
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
06050004 14.986,25
06/05/2026 EMPENHO: 06040067
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
06050005 13.011,35
06/05/2026 EMPENHO: 06040068
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
06050006 2.939,60
06/05/2026 EMPENHO: 18030002
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO N 13.26.03.18.001
06050017 4.774,00
06/05/2026 EMPENHO: 25030001
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO N 13.26.03.18.001
06050018 3.008,00
06/05/2026 EMPENHO: 03030028
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.002 PREGÃO ELETRÔNI [...]
06050001 974,50
06/05/2026 EMPENHO: 03030029
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.003 PREGÃO ELETRÔNI [...]
06050002 13.233,60
06/05/2026 EMPENHO: 02030461
***.901.903-**
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - B [...]
06050009 600,00
06/05/2026 EMPENHO: 23040002
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGANDO VIGÊNCIA PARA 22/10/2026, CR 1070691-59, PM MARANGUAPE-CE.
06050014 1.700,00
06/05/2026 EMPENHO: 23040001
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGANDO VIGÊNCIA PARA 22/10/2026, CR 1082209-85, PM MARANGUAPE-CE.
06050025 1.700,00
06/05/2026 EMPENHO: 02030589
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
06050010 4.700,00
06/05/2026 EMPENHO: 05010457
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
06050013 26.487,30
06/05/2026 EMPENHO: 06040076
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020670 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIG [...]
06050020 12.286,01
06/05/2026 EMPENHO: 02030371
19.363.983/0001-59
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° 04.25.10 [...]
06050024 18.457,83
06/05/2026 EMPENHO: 02030242
19.243.077/0001-10
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
06050015 5.126,90
06/05/2026 EMPENHO: 02030346
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
06050016 15.455,40
06/05/2026 EMPENHO: 02030012
***.800.413-**
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MIRELLY ALVES DE ALMEIDA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
06050007 300,00
06/05/2026 EMPENHO: 24040001
***.791.613-**
ADRIANO DA SILVA ALVES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
06050008 2.000,00
05/05/2026 EMPENHO: 02030565
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0611 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
05050005 6.365,12
05/05/2026 EMPENHO: 02020403
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 08.01.0002 DE 08 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES G [...]
05050009 4.964,93
05/05/2026 EMPENHO: 02030476
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0403 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES [...]
05050010 6.840,67
05/05/2026 EMPENHO: 02030464
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
05050022 38.903,99
05/05/2026 EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
05050027 61.486,66
05/05/2026 EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
05050028 88.030,00
05/05/2026 EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
05050029 50.331,25
05/05/2026 EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
05050030 151,20
05/05/2026 EMPENHO: 02030592
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N. 02.25.01.08.0 [...]
05050025 25.306,35
05/05/2026 EMPENHO: 02020391
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
05050023 3.627,91

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