lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 7666 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 12:20:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01040189 - DATA: 01/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
16.960,00
EMPENHO: 01040190 - DATA: 01/04/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PRO [...]
43.200,00
EMPENHO: 01040191 - DATA: 01/04/2025
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SAFIN
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
25.000,00
EMPENHO: 01040192 - DATA: 01/04/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
2.000,00
EMPENHO: 01040193 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO SSTT
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
21.100,00
EMPENHO: 01040194 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
8.502.003,50
EMPENHO: 01040195 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
470.000,00
EMPENHO: 01040196 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020299 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
2.586.083,16
EMPENHO: 01040197 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020294 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
1.892.075,06
EMPENHO: 01040198 - DATA: 01/04/2025
LICENÇA MATERNIDADE
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
15.210,36
EMPENHO: 01040199 - DATA: 01/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE SEJUV
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE- SEJUV DESTE MUNICIPO.
4,90
EMPENHO: 01040200 - DATA: 01/04/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
6.010,00
EMPENHO: 01040201 - DATA: 01/04/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARAC [...]
2.000,00
EMPENHO: 01040202 - DATA: 01/04/2025
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
5.575,00
EMPENHO: 01040203 - DATA: 01/04/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
4.080,00
EMPENHO: 01040204 - DATA: 01/04/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
4.999,00
EMPENHO: 01040205 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ALZENIRA CAVALCANTE FREITAS, RUA ENOI DE ABREU BRAG [...]
1.800,00
EMPENHO: 01040206 - DATA: 01/04/2025
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
12.676,60
EMPENHO: 01040207 - DATA: 01/04/2025
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
331.102,96
EMPENHO: 01040208 - DATA: 01/04/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
4.000,00
EMPENHO: 01040209 - DATA: 01/04/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
3.000,00
EMPENHO: 01040210 - DATA: 01/04/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
58.299,00
EMPENHO: 01040211 - DATA: 01/04/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
24.086,62
EMPENHO: 01040212 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
12.734,00
EMPENHO: 01040213 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
3.669,00
EMPENHO: 01040214 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
4.884,00
EMPENHO: 01040215 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
17.730,00
EMPENHO: 01040216 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
7.337,00
EMPENHO: 01040217 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
6.235,94
EMPENHO: 01040218 - DATA: 01/04/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
26.862,00

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