lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 7677 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/12/2025 - 20:58:45
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 07040150 - DATA: 07/04/2025
IONETE BARBOSA LESSA VIEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.517,16
EMPENHO: 07040151 - DATA: 07/04/2025
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.400,45
EMPENHO: 07040152 - DATA: 07/04/2025
NATALIA GOMES MEIRELES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
430,91
EMPENHO: 07040153 - DATA: 07/04/2025
NATALY DE SOUSA MARTINS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
269,32
EMPENHO: 07040154 - DATA: 07/04/2025
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
2.567,50
EMPENHO: 07040155 - DATA: 07/04/2025
RAVENA KEYVILLA ARAUJO RODRIGUES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
807,95
EMPENHO: 07040156 - DATA: 07/04/2025
RHAFAEL RIXON SILVA COSTA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
700,23
EMPENHO: 07040157 - DATA: 07/04/2025
SIMONE VIANA BRAGA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.633,86
EMPENHO: 07040158 - DATA: 07/04/2025
SUELEN DA SILVA BALTAZAR
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.633,86
EMPENHO: 07040159 - DATA: 07/04/2025
ULISSES GUEDES LEONARDO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
484,77
EMPENHO: 07040160 - DATA: 07/04/2025
VITORIA ALMEIDA FIUZA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.633,86
EMPENHO: 07040161 - DATA: 07/04/2025
VIVIAN ALMEIDA FIUZA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.517,16
EMPENHO: 07040162 - DATA: 07/04/2025
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.867,27
EMPENHO: 07040163 - DATA: 07/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
11.800,00
EMPENHO: 07040164 - DATA: 07/04/2025
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
2.000.000,00
EMPENHO: 07040165 - DATA: 07/04/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
6.383,00
EMPENHO: 07040166 - DATA: 07/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
95.000,00
EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA .
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADA ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.02.0 [...]
670,00
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
283.750,00
EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA .
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR [...]
20.462,32
EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA .
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
5.000,00
EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
285.750,00
EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
8.480,00
EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
33.920,00
EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
78.001,95
EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
193.340,40
EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
1.009,94
EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
150.501,00
EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, PR [...]
26.998,40
EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
8.465,04

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