Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15040006 - DATA: 15/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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6.318,86 |
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EMPENHO: 15040007 - DATA: 15/04/2025
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
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988,00 |
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EMPENHO: 15040008 - DATA: 15/04/2025
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
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1.999,98 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS PADRAO FNDE, COM AREA DE APROXIMADAMENTE 4.112,50 M2
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103,03 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E ORÇAMENTO P/EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUINDO PROJETOS EST [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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700,23 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
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17.966,20 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO [...]
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17.998,50 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.01.0001, DE 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE G [...]
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1.999,72 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉLPARA PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024 PARA PERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MA [...]
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992,52 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
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2.660,76 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 12. [...]
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1.008,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER DIVERSAS EQUIPES ESPORTIVAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
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5.040,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE [...]
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220.000,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
MAURICIO ANDRADE FLORÊNCIO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
MARIA DANIELE DE SOUSA MOURA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
.
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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13.092,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), , PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTR [...]
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1.470,20 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), , PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-P [...]
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3.038,32 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), , PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTR [...]
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5.489,04 |
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EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REF [...]
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5.207,50 |
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EMPENHO: 11040008 - DATA: 11/04/2025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
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7.786,46 |
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EMPENHO: 11040009 - DATA: 11/04/2025
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DAS BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA CAMPANHA DE ESTÍMULO Á ARRECDAÇÃO DO IMPOSTO [...]
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1.318,96 |
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EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2025
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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89.443,39 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO DESTINADOS AOS GESTORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. CONTRATO 12.24.08.21.001
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368,80 |
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EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS-CANASE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHEILA CIRINO CÂMARA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA [...]
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400,00 |
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