Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050040 - DATA: 04/05/2026
HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/26
|
87,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050082 - DATA: 04/05/2026
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
4.736,79 |
4.736,79 |
4.736,79 |
|
EMPENHO: 04050080 - DATA: 04/05/2026
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
4.736,79 |
4.736,79 |
4.736,79 |
|
EMPENHO: 04050078 - DATA: 04/05/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
|
48.320,00 |
48.320,00 |
48.320,00 |
|
EMPENHO: 04050070 - DATA: 04/05/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 01.019/2022-PERP, VISANDO ATENDER AS N [...]
|
29.576,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050061 - DATA: 04/05/2026
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
40.355,00 |
40.355,00 |
40.355,00 |
|
EMPENHO: 04050390 - DATA: 04/05/2026
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
|
2.296,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050380 - DATA: 04/05/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARANGUAPE-CE
|
9.199,10 |
7.303,28 |
7.303,28 |
|
EMPENHO: 04050354 - DATA: 04/05/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
1.009,93 |
1.009,93 |
1.009,93 |
|
EMPENHO: 04050348 - DATA: 04/05/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
415,29 |
415,29 |
415,29 |
|
EMPENHO: 04050342 - DATA: 04/05/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
49,27 |
49,27 |
49,27 |
|
EMPENHO: 04050336 - DATA: 04/05/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
20,25 |
20,25 |
20,25 |
|
EMPENHO: 04050335 - DATA: 04/05/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.2 [...]
|
1.976,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050310 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02030680. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
1.322.496,88 |
723.595,00 |
723.595,00 |
|
EMPENHO: 04050309 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010085. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
160.000,00 |
32.338,93 |
32.338,93 |
|
EMPENHO: 04050301 - DATA: 04/05/2026
EVALDO BATISTA DA SILVA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04050300 - DATA: 04/05/2026
ADRIANO DA SILVA ALVES
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04050257 - DATA: 04/05/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040198 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS [...]
|
282.712,05 |
282.697,61 |
282.697,61 |
|
EMPENHO: 04050221 - DATA: 04/05/2026
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04050220 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01050024 - DATA: 01/05/2026
A M DIESEL LTDA
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE) SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, A [...]
|
3.257,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050018 - DATA: 01/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N 02010133 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
49.390,64 |
4.530,86 |
4.530,86 |
|
EMPENHO: 01050016 - DATA: 01/05/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MELHOR ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE), DE INTERESSE DA SEC [...]
|
12.720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050014 - DATA: 01/05/2026
ALUCOM LTDA - EPP
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE [...]
|
714,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050002 - DATA: 01/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, CONFORME POR [...]
|
5.600,29 |
1.954,53 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050015 - DATA: 01/05/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE I [...]
|
60.000,00 |
8.702,36 |
8.702,36 |
|
EMPENHO: 01050023 - DATA: 01/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
6.319,43 |
6.319,43 |
6.319,43 |
|
EMPENHO: 01050012 - DATA: 01/05/2026
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JÚNIOR, [...]
|
58.439,39 |
58.439,39 |
58.439,39 |
|
EMPENHO: 01050022 - DATA: 01/05/2026
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
63.546,58 |
63.546,58 |
63.546,58 |
|
EMPENHO: 01050021 - DATA: 01/05/2026
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
41.437,68 |
41.437,68 |
41.437,68 |
|