lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 29585 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2025 - 10:41:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/03/2025 02010743
RENATO MOTTA FILHO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE APOIO E MANUTENÇÃO PEDRIAL DA SECRETARIA [...]
PAGO 4.000,00
17/03/2025 02010606
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
LIQUIDADO 647,95
17/03/2025 02010605
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
LIQUIDADO 147,65
17/03/2025 02010604
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
LIQUIDADO 5.610,70
17/03/2025 02010603
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
LIQUIDADO 885,90
17/03/2025 02010553
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 147,65
17/03/2025 02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE MAR/25 C/ VENC. [...]
PAGO 6.869,75
17/03/2025 02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE MAR/25 C/ VENC. [...]
PAGO 34.759,26
17/03/2025 02010463
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.21.03.02.001. REF A N.F 25246 MES DE FEV/25
PAGO 18.245,56
17/03/2025 02010388
RAPI TRANSPORTES LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDADE NAS PARTICIPAÇÕES DE RE [...]
PAGO 3.005,00
17/03/2025 02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO ME [...]
PAGO 342,27
17/03/2025 02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO ME [...]
PAGO 1.058,03
17/03/2025 02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO ME [...]
PAGO 40.319,45
17/03/2025 02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO ME [...]
PAGO 8.305,73
17/03/2025 02010380
M M V FREITAS
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
PAGO 397,80
17/03/2025 02010361
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF A [...]
PAGO 11.086,94
14/03/2025 14030021
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDAD [...]
EMPENHADO 84.844,00
14/03/2025 14030019
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DO IPMM.
EMPENHADO 110,00
14/03/2025 14030018
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MAR [...]
EMPENHADO 400.000,00
14/03/2025 14030017
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4 (QUATRO) PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA OS SERVIDORES: MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO E DANITZA FAÇANHA ARARIPE PARA P [...]
EMPENHADO 13.250,00
14/03/2025 14030016
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI FEMININO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA MARACANAUENSE DE VO [...]
EMPENHADO 300,00
14/03/2025 14030015
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
EMPENHADO 17.982,74
14/03/2025 14030014
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
EMPENHADO 17.982,74
14/03/2025 14030013
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
EMPENHADO 3.045,00
14/03/2025 14030012
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
EMPENHADO 17.982,74
14/03/2025 14030011
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
EMPENHADO 17.982,74
14/03/2025 14030010
HERICA DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 [...]
EMPENHADO 17.982,74
14/03/2025 14030009
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE "EDIÇÃO 2025" DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIR [...]
EMPENHADO 6.840,99
14/03/2025 14030008
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI MASCULINO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO VII CIRCUITO CEARENSE D [...]
EMPENHADO 300,00
14/03/2025 14030007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA, REFERENTE AO CONTRATO NO. [...]
EMPENHADO 103,03
14/03/2025 14030006
PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS [...]
EMPENHADO 3.320,00
14/03/2025 14030005
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E [...]
EMPENHADO 3.320,00
14/03/2025 14030004
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES [...]
EMPENHADO 3.122,56
14/03/2025 14030003
LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
EMPENHADO 3.320,00
14/03/2025 14030002
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGE [...]
EMPENHADO 4.400,00
14/03/2025 14030001
RAISA VASCONCELOS DE DEUS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA RAISA VASCONCELOS DE DEUS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
EMPENHADO 3.049,68
14/03/2025 12020001
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
LIQUIDADO 1.830,00
14/03/2025 11020002
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARIA [...]
PAGO 84.844,00
14/03/2025 07010017
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 06.22.11.25.001, E ADITIVOS POSTERI [...]
PAGO 958,84
14/03/2025 07010005
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02.12.0091 DATADO DE 20/12/2024 CONFORME CONT [...]
PAGO 688,64
14/03/2025 06030048
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 146.086,36
14/03/2025 06030047
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 44.568,72
14/03/2025 06030046
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONF [...]
PAGO 19.100,79
14/03/2025 06030045
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 76.954,74
14/03/2025 06030044
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
PAGO 74.280,85
14/03/2025 06030043
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO GINECOLOGISTA/ OBSTETRA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
PAGO 68.573,75
14/03/2025 06030042
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONF [...]
PAGO 27.429,50
14/03/2025 06030041
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 261.044,13
14/03/2025 06030040
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 351.242,31
14/03/2025 06030039
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 127.393,24
14/03/2025 06030038
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 29.712,48
14/03/2025 06030037
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 101.870,88
14/03/2025 06030036
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 74.280,85
14/03/2025 06030035
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
PAGO 25.290,98
14/03/2025 06030008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
LIQUIDADO 2.993,90
14/03/2025 05020005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.2 [...]
PAGO 6.942,10
14/03/2025 05020004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR [...]
PAGO 9.961,34
14/03/2025 03030073
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
PAGO 52.804,45
14/03/2025 03030072
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
PAGO 1.547,27
14/03/2025 03030071
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
PAGO 27.710,58

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