lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14551 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:26:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2026 01040298
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
LIQUIDADO 1.540,00
21/05/2026 01040210
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001. REF A N.F 25 MES DE ABRIL/26
PAGO 4.638,80
21/05/2026 01040152
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
LIQUIDADO 2.370,00
21/05/2026 01040138
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. CONTRATO Nº 12.21.07.01.001 [...]
PAGO 545,45
21/05/2026 01040055
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP. REF A N.F 2312 MES DE MAR/26
PAGO 1.624,15
21/05/2026 01040052
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP. REF A N.F 2319 MES DE ABRIL/26
PAGO 1.579,00
20/05/2026 20050006
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA ?SEU DESEJO YARA TCHÊ E ALESSANDRO? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "24º FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2026", QUE SERÁ REALIZADO NO DI [...]
EMPENHADO 500.000,00
20/05/2026 20050005
COMERCIAL DMS LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
EMPENHADO 9.393,39
20/05/2026 20050004
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE JETON CONFORME O ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.365/2026, DE 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2026 E ARTIGO 5° DO DECRETO 8.157/2025, DE 07 (SETE [...]
EMPENHADO 2.000,00
20/05/2026 20050003
COMERCIAL DMS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
EMPENHADO 13.140,50
20/05/2026 20050002
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISSQN) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, REQUERIDO PELA ASSOCIAÇÃO DAS IRMÂS CAPUCHINHAS, CONFOR [...]
EMPENHADO 6.738,96
20/05/2026 20050001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
EMPENHADO 102.518,93
20/05/2026 19050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" DA PREFE [...]
LIQUIDADO 108,39
20/05/2026 15050002
LEONARDO RUBENS SANTOS DE OLIVEIRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
LIQUIDADO 270,00
20/05/2026 12010013
M.B MOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AQUISÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO , CONFORME CONTRATO Nº 04.25.12.08.001.
LIQUIDADO 135.000,00
20/05/2026 12010013
M.B MOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AQUISÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO , CONFORME CONTRATO Nº 04.25.12.08.001.
LIQUIDADO 135.000,00
20/05/2026 12010013
M.B MOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AQUISÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO , CONFORME CONTRATO Nº 04.25.12.08.001.
LIQUIDADO 135.000,00
20/05/2026 12010013
M.B MOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AQUISÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO , CONFORME CONTRATO Nº 04.25.12.08.001.
LIQUIDADO 135.000,00
20/05/2026 11050004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
LIQUIDADO 1.665,06
20/05/2026 10040014
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
LIQUIDADO 60.558,40
20/05/2026 10040010
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA IMPRESSÃO, MANUSEIO E ENTREGA/DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS DE IPTU AOS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO, VISANDO ASSEGURAR A ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E O CU [...]
PAGO 70.948,02
20/05/2026 07050019
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
LIQUIDADO 29.078,00
20/05/2026 07050016
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
LIQUIDADO 6.137,20
20/05/2026 07050015
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
LIQUIDADO 6.993,90
20/05/2026 07050014
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 2.172,20
20/05/2026 07050013
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
LIQUIDADO 1.430,30
20/05/2026 05050003
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CUL
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE APORTE FINANCEIRO PARA PATROCINIO E APOIO( ART.2O, INCISO II) PELO PATROCINADOR JUNTO A PATROCINADA, COMO FORMA DE INCENTIVAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOC [...]
PAGO 150.000,00
20/05/2026 05020003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE ABRIL/26 C/ [...]
PAGO 38.211,89
20/05/2026 05010474
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, REF. 04/ [...]
PAGO 5.234,74
20/05/2026 05010378
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
PAGO 8.584,38
20/05/2026 05010374
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 279,42
20/05/2026 05010363
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE [...]
LIQUIDADO 148,50
20/05/2026 05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/26 C/ VENC. 25/05/ [...]
PAGO 6.355,35
20/05/2026 05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE ABRIL/26 C/ VENC. 20/05 [...]
PAGO 33.823,39
20/05/2026 05010321
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE [...]
PAGO 3.297,77
20/05/2026 04050077
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
PAGO 10.689,01
20/05/2026 04050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
LIQUIDADO 8.396,50
20/05/2026 02030644
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 2.063,32
20/05/2026 02030644
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 2.054,77
20/05/2026 02030643
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 6.189,95
20/05/2026 02030642
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 23.062,94
20/05/2026 02030541
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNCIAL), COLETADOS NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
LIQUIDADO 415,88
20/05/2026 02030524
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, REESTIMAT [...]
PAGO 7.198,47
20/05/2026 02030345
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0364 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS [...]
LIQUIDADO 1.066,27
20/05/2026 02030107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0497 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PRO [...]
LIQUIDADO 1.062,29
20/05/2026 02020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
LIQUIDADO 986,76
20/05/2026 02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE ABRIL/26 C/ VENC. 20/05/26
PAGO 14.196,27
20/05/2026 02010326
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 2.218,50
20/05/2026 02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 294,76
20/05/2026 02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 34.804,22
20/05/2026 02010320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 3.685,25
20/05/2026 02010319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 581,88
20/05/2026 02010319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 2.044,22
20/05/2026 02010318
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 363,68
20/05/2026 02010304
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 71.508,52
20/05/2026 02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 16.583,44
20/05/2026 02010302
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 18.323,87
20/05/2026 02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 83.931,37
20/05/2026 02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 363,68
20/05/2026 02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/26
PAGO 68.939,42

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